内部审计论文
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吉林市内部审计协会文件
吉林市内部审计协会文件吉市内审发[2016]5号关于转发省内审协会吉内协[2016]2号文件吉内协[2016]3号文件的。
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浙江省内部审计协会文件
浙江省内部审计协会文件浙内审协〔201〕号浙江省内部审计协会关于组织开展内部审计高级专业人才考核与遴选的通知各市,县。
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硕士毕业文开题报告:我国内部审计存在的问题
一、选题的背景及意义选题的背景:内部审计是企业自我完善、自我约束的产物,是随着社会和经济的发MBA开题报。
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毕业文开题报告:我国内部审计存在的问题
一、选题的背景及意义选题的背景:内部审计是企业自我完善、自我约束的产物,是随着社会和经济的发MBA开题报。
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刍议内部审计在现代企业管理中的重要性
内部审计是我国审计监督制度的重要组成部分 它是由部门、企事业单位内部专设审计机构和审计人员,依照国家有关法规和本部门、本单位的规章制。
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电力企业内部审计存在的问题
摘 要:内部审计作为电力企业监控企业运营状况的重要措施 通过采用专家访谈、企业调研及文献查阅的方法分。
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医院内部审计内部稽核与内部会计控制
文章编号:1009-5519(2007)03-0437-03中图分类号:R19文献标识码:B笔者就医院内部审计、内部稽核与内部。
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如何发挥医院内部审计的重要作用
摘 要 :医院规模越大,其组织管理层次越多,经济核算就越复杂,医院的内部审计就越重要 当前形势下,医院的成本核算和控。
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企业集团内部审计的改进
摘 要 :我国企业内部审计作为企业实施内部控制和内部监督的自我约束制度,在保证企业开展正常、有序的生产经营活动,。
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基于写作技巧冲突视角的内部审计模式
【摘 要】广义的公司治理通常存在两类写作技巧冲突,即管理层与股东之间的写作技巧冲突以及股东之间的写作。
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刍议审计委员会内部审计内部控制间的关系
【摘 要】近年来,诸多内控失败、管理层集体舞弊、大股东侵占公司利益等案件严重打击了广大投资者的信心,同时也暴。
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保险公司风险导向内部审计的
【摘 要】风险导向审计是现代审计技术和方法拓展的新领域 文章从保险公司的风险出发,讨论风险管理与内部审计的关系,并。
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企业内部审计作用
摘 要:审计的作用是指在审计实践中履行审计职能所产生的客观影响和实际效果 现今我国企业内部审计工作中。
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电力行业内部审计实务
摘 要:内部审计在企业运营中扮演着越来越重要的角色,而对内部审计的要求也随着时代的要求日趋严格及完善 一般企。
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内部审计视角下我国企业风险管理审计
摘 要:实施风险管理审计不仅有助于提高企业的风险管理能力,从而使企业可以更好地应对其内外部环境剧烈变化所带。
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关于提升内部审计质量管理的
摘 要:加强内部审计质量管理,提高审计质量水平,是推进内部审计工作的核心内容 文章根据从事内部审计工作的。
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提高电力企业内部审计效率
摘 要:分析了电力企业内审存在的问题,提出了如何提高内审效率的对策,以期为电力企业内审提供理论基础 关。
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华西能源工业股份公司的内部审计与风险管理
摘 要:内部审计是基于公司整体运营状况,用科学合理方法通过对风险控制管理来实现公司增值目标的客观活动 在。
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强化内部审计监督
当前,我国经济发展方式正在转变,这对经济社会监督提出了更高的要求 加强各单位、各部门的内部审计监。
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内部审计在医院经济管理中的作用
摘 要 :医疗体制改革以来,内部审计在经济管理中发挥着重要的作用,建立一个有序稳定的医院环境,离不开医院的经济管理,内部审计制。